Orden de Compra. Nº2335-499-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2335-215-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-499-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-215-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE ASEO, PARA CESFAM VALENTIN LETELIER, O/P 1003.-(2335-215-COO7)
Proveniente de Licitación 2335-215-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna -1
Impuesto 5204,1
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
R.U.T. 78.658.190-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos FUTURE DE JOHNSON1BaldeAbrillantadores o acabados de suelos FUTURE DE JOHNSONCERA LIQUIDA INCOLORA ALTO TRAFICO, INDICAR MARCA.- $ 27.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390
Total Neto $ 27.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.204
TOTAL OC $ 32.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.