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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-520-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DENTAL PARA CESFAM VALENTIN LETELIER DEL DEPTO. DE SALUD SEGUN O/P N°415 |
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Proveniente de Licitación
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2335-104-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES SALUD |
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Razón Social |
ADQUISICIONES SALUD
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAUTARO 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADQUISICIONES SALUD
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANDRES EDUARDO PENA ROSALES
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R.U.T. |
8.065.526-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES Y OTROS | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES Y OTROS | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DENTAL DEL CESFAM VALENTIN LETELIER |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.