Orden de Compra. Nº
2335-587-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2335-241-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2335-587-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2335-241-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ESTAMENTOS DEL DEPTO. COMUNAL DE SALUD DE LINARES. O/P 1009.-(2335-241-COO7)
Proveniente de Licitación
2335-241-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES SALUD
Razón Social
ADQUISICIONES SALUD
R.U.T.
69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra
LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADQUISICIONES SALUD
R.U.T.
69.130.301-2
Dirección de Facturación
VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna
-1
Impuesto
22509,68
Dirección de Envío de la Factura
VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
KARINA SOLEDAD ALAMOS FUENTES
R.U.T.
15.491.476-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111505
PAPEL RONEO CARTA 500 HJ. 56GR CREMA CHAMEX
6
Caja
PAPEL RONEO CARTA 500 HJ. 56GR CREMA CHAMEX
RESMAS PAPEL RONEO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
44121613
SACACORCHETE PINZA ISOFIT
10
Unidad
SACACORCHETE PINZA ISOFIT
SACACORCHETES (IGUAL O SIMILAR A PETRUS)
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
44122010
SEPARADOR TRADICIONAL T/OFICIO 6 POSIC. CARTULINA COLOR LAVORO
15
Unidad
SEPARADOR TRADICIONAL T/OFICIO 6 POSIC. CARTULINA COLOR LAVORO
SET SEPARADORES OFICIO SIMPLE ( SIN ABECEDARIO)
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
44121711
MARCADOR PIZARRA DESECH. PTA/REDONDA E-160 NEGRO lavoro
7
Unidad
MARCADOR PIZARRA DESECH. PTA/REDONDA E-160 NEGRO lavoro
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO.-
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.492
$ 2.492
26111702
Pilas alcalina duracell AA
50
Unidad
Pilas alcalina duracell AA
PILAS CHICAS DURACELL DOBLE AA
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
26111702
pilas alcaina duracell AAA
25
Unidad
pilas alcaina duracell AAA
PILAS CHICAS DURACELL TRIPLE AAA
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.925
$ 7.925
14111514
NOTA ADHESIVA 5920 75X75MM. BLOCK 100 HJS. AMARILLA tesa
50
Unidad
NOTA ADHESIVA 5920 75X75MM. BLOCK 100 HJS. AMARILLA tesa
PAPEL PARA TOMAR NOTA POST-IT MEDIANO COLOR AMARILLO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
44121635
DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 898-S NEGRO 11X5CM. selloffice
5
Unidad
DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 898-S NEGRO 11X5CM. selloffice
PORTA-SCOCH , MEDIANOS.-
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.145
$ 2.145
Total Neto
$ 118.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.510
TOTAL OC
$ 140.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.