Orden de Compra. Nº2335-587-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2335-241-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-587-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-241-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ESTAMENTOS DEL DEPTO. COMUNAL DE SALUD DE LINARES. O/P 1009.-(2335-241-COO7)
Proveniente de Licitación 2335-241-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna -1
Impuesto 22509,68
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KARINA SOLEDAD ALAMOS FUENTES
R.U.T. 15.491.476-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111505
PAPEL RONEO CARTA 500 HJ. 56GR CREMA CHAMEX6CajaPAPEL RONEO CARTA 500 HJ. 56GR CREMA CHAMEXRESMAS PAPEL RONEO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44121613
SACACORCHETE PINZA ISOFIT10UnidadSACACORCHETE PINZA ISOFITSACACORCHETES (IGUAL O SIMILAR A PETRUS) $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44122010
SEPARADOR TRADICIONAL T/OFICIO 6 POSIC. CARTULINA COLOR LAVORO15UnidadSEPARADOR TRADICIONAL T/OFICIO 6 POSIC. CARTULINA COLOR LAVOROSET SEPARADORES OFICIO SIMPLE ( SIN ABECEDARIO) $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
44121711
MARCADOR PIZARRA DESECH. PTA/REDONDA E-160 NEGRO lavoro7UnidadMARCADOR PIZARRA DESECH. PTA/REDONDA E-160 NEGRO lavoroPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO.- $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492 $ 2.492
26111702
Pilas alcalina duracell AA50UnidadPilas alcalina duracell AAPILAS CHICAS DURACELL DOBLE AA $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
26111702
pilas alcaina duracell AAA25Unidadpilas alcaina duracell AAAPILAS CHICAS DURACELL TRIPLE AAA $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.925 $ 7.925
14111514
NOTA ADHESIVA 5920 75X75MM. BLOCK 100 HJS. AMARILLA tesa50UnidadNOTA ADHESIVA 5920 75X75MM. BLOCK 100 HJS. AMARILLA tesaPAPEL PARA TOMAR NOTA POST-IT MEDIANO COLOR AMARILLO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121635
DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 898-S NEGRO 11X5CM. selloffice5UnidadDISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 898-S NEGRO 11X5CM. sellofficePORTA-SCOCH , MEDIANOS.- $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
Total Neto $ 118.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.510
TOTAL OC $ 140.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.