Orden de Compra. Nº2335-936-AG25 "ARTICULOS DE PUBLICIDAD OP. 459"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-936-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE PUBLICIDAD OP. 459
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 90060
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merch Up
Razón Social MERCH UP PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.667.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merch Up
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles2UnidadPENDÓN INSTITUCIONAL PERSONALIZADO CON LOGOS.PENDÓN INSTITUCIONAL PERSONALIZADO CON LOGOS. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPICES TIPO BOLIGRAFO PLASTICO WIND COLOR, CON LOGO DEL PROGRAMA. LAPICES TIPO BOLIGRAFO PLASTICO WIND COLOR, CON LOGO DEL PROGRAMA. $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
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Libretas de notas80UnidadLIBRETA ECOLÓGICA IMPRESION UV DIRECTA EN LIBRETA Y LAPIZ. TAPA SEMI DURA CON ESPIRAL COLOR ROJA, DE 70 HOJAS, BLANCA, TAMAÑO 14X9CM. CON LOGO DEL PROGRAMA. LIBRETA ECOLÓGICA IMPRESION UV DIRECTA EN LIBRETA Y LAPIZ. TAPA SEMI DURA CON ESPIRAL COLOR ROJA, DE 70 HOJAS, BLANCA, TAMAÑO 14X9CM. CON LOGO DEL PROGRAMA. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
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Mochilas200UnidadMOCHILA HAMELIN 100% POLIESTER, 210D, TALL,A UNICA DE 34X42X70G/M2. ETIQUETA REMOVIBLE COLOR VERDE KELLY Y CON LOGO DEL PROGRAMA. MOCHILA HAMELIN 100% POLIESTER, 210D, TALL,A UNICA DE 34X42X70G/M2. ETIQUETA REMOVIBLE COLOR VERDE KELLY Y CON LOGO DEL PROGRAMA. $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000
Total Neto $ 474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.060
TOTAL OC $ 564.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.