Orden de Compra. Nº2336-1012-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN SEMILLITAS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1012-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN SEMILLITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 10260
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería5Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.260
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.