Orden de Compra. Nº2336-1013-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN SEMILLITAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1013-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN SEMILLITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 30609
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial20Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
53131608
Jabones15Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. CON GLI FAMILIAR UND. LESANCY JABON LIQ. 1 LT. CON GLI FAMILIAR UND. LESANCY $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
53131608
Jabones8Unidad no definidaJABON LIQ. 230 ML. C/DOSIFICADOR UND. DOVE JABON LIQ. 230 ML. C/DOSIFICADOR UND. DOVE $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
42182206
Termómetro médico de mercurio5Unidad no definidaTERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE TERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12191601
Solventes de alcohol5Unidad no definidaALCOHOL GEL 200 ML. SIN ENJUAGUE BOTELLA DETTOL ALCOHOL GEL 200 ML. SIN ENJUAGUE BOTELLA DETTOL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131502
Pasta de dientes30Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131503
Cepillos de dientes20Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 161.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.609
TOTAL OC $ 191.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.