Orden de Compra. Nº2336-1050-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ESTRELLITAS MAGICAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1050-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ESTRELLITAS MAGICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 31312
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas100Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131605
Cepillos de limpieza5Unidad no definidaESCOBILLA DE ROPA UND. VIRUTEX ESCOBILLA DE ROPA UND. VIRUTEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
42132202
Dediles4Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca3Unidad no definidaCOMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOTELLA CLORINDA CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOTELLA CLORINDA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 164.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.312
TOTAL OC $ 196.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.