Orden de Compra. Nº2336-1051-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN ARCOIRIS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1051-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 19019
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano5Unidad no definidaTERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE TERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42132205
Guantes quirúrgicos7Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
14111701
Papel facial15Unidad no definidaPAÑUELO DESECHABLE X 90 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO DESECHABLE X 90 HJ. CAJA ELITE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111701
Papel facial20Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. CON GLI FAMILIAR UND. LESANCY JABON LIQ. 1 LT. CON GLI FAMILIAR UND. LESANCY $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131502
Pasta de dientes20Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 100.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.019
TOTAL OC $ 119.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.