Orden de Compra. Nº2336-1152-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1152-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 51623
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza10Unidad no definidaESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG ESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52141701
Cepillos de dientes eléctricos domésticos52Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
53131620
Perfumes o colonias o fragancias3Unidad no definidaCOLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONDS COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONDS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias3Unidad no definidaCOLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONDS COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONDS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52152203
Escobilla con dispensador de jabón2Unidad no definidaDISPENS/JABON 500 ML. UND. DACQUA DISPENS/JABON 500 ML. UND. DACQUA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 271.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.623
TOTAL OC $ 323.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.