Orden de Compra. Nº2336-1157-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1157-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 53447
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes50Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53131502
Pasta de dientes30Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
11121802
Algodón3Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111701
Papel facial10Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib5Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 0.9 % 500 ML UND. APIROFLEX SUERO FISIOLOGICO 0.9 % 500 ML UND. APIROFLEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42312301
Absorbedores para limpiar la herida1Unidad no definidaPARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPL. PARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPL. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas3Unidad no definidaLIMPIADOR DE HERIDAS UND. NEXCARE LIMPIADOR DE HERIDAS UND. NEXCARE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 281.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.447
TOTAL OC $ 334.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.