Orden de Compra. Nº2336-1170-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1170-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VALENTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 42550,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad no definidaLIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF LIMPIADOR BAÑO 500 CC LIQUIDO GATILLO UND. CIF $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.160 MT. H/S AUTOCORTE PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.160 MT. H/S AUTOCORTE PACK ELITE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO GRAND UND. DOÑA CLORINDA ESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO GRAND UND. DOÑA CLORINDA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
53102305
Pañales para bebé5Unidad no definidaPAÑALES TALLAXG BOLSA DE 32 UNIDADES PAQ. HUGGIES PAÑALES TALLAXG BOLSA DE 32 UNIDADES PAQ. HUGGIES $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 223.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.550
TOTAL OC $ 266.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.