Orden de Compra. Nº
2336-1227-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1227-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
47585,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM
LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA
CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111704
Papel higiénico
60
Unidad no definida
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE PACK CONFORT
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE PACK CONFORT
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
14111705
Servilletas de papel
30
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
14111704
Papel higiénico
2
Unidad no definida
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO PACK ELITE
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO PACK ELITE
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131603
Esponjas
3
Unidad no definida
ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. VIRUTEX
ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. VIRUTEX
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
42132202
Dediles
4
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad no definida
DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO
DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. VIRGINIA
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. VIRGINIA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 250.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.586
TOTAL OC
$ 298.036
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.