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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-1235-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-48-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
17290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-07-2017 |
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Proveedor |
Comercial San Cristobal |
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Razón Social |
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
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R.U.T. |
12.139.433-2 |
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Sucursal |
Comercial San Cristobal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41112201
| Calorímetros | 20 | Unidad no definida | ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM
| ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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42142108
| Almohadillas o compresas de calentar o de refresca | 1 | Unidad no definida | COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE
| COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE
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$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 10 | Unidad no definida | GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
| GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE
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$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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42141501
| Algodoneras o fibra | 5 | Unidad no definida | ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON
| ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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47131605
| Cepillos de limpieza | 15 | Unidad no definida | ESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG
| ESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG
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$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 91.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.290
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$ 108.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.