Orden de Compra. Nº2336-1236-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1236-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 28291
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121605
Limpiadores de suelo20Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOL LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12191501
Solventes aromáticos3Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM DESINFEC. A/SOL A/BACT. 360 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOFORM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
10191509
Insecticidas3Unidad no definidaINSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO UND. CIF LIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO UND. CIF $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131810
Productos para lavar platos3Unidad no definidaLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131603
Esponjas6Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. VIRUTEX ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. VIRUTEX $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
30181515
Estanque del WC6Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42132205
Guantes quirúrgicos15Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 148.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.291
TOTAL OC $ 177.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.