Orden de Compra. Nº2336-128-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MAITENES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-128-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MAITENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 36689
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111705
Servilletas de papel100Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111703
Toallas de papel33Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO GRAND UND. DOÑA CLORINDA ESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO GRAND UND. DOÑA CLORINDA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131810
Productos para lavar platos3Unidad no definidaLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131811
Productos de lavandería6Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 193.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.689
TOTAL OC $ 229.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.