Orden de Compra. Nº2336-1316-CM20 "COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. G-496 LOS MOGOTES."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1316-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. G-496 LOS MOGOTES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 17978
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Atriles20 (1109936 )BASTIDOR ARTEL CARTON ENTELADO 30X40 CM UNIDAD 1129936(1109936) BASTIDOR ARTEL CARTON ENTELADO 30X40 CM UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $85 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 1.700,00 $ 33.800 $ 35.500
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2239-4-LP14
Atriles3 (1257661 )PINTURA ARTEL OLEO BLANCO ZINC 22ML. 5 UNIDADES 1283683(1257661) PINTURA ARTEL OLEO BLANCO ZINC 22ML. 5 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $305 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 915,00 $ 18.300 $ 19.215
44111517
2239-4-LP14
Atriles10 (1565119 )PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML AMARILLO CADMIO MEDIO 775 UNIDAD 1567002(1565119) PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML AMARILLO CADMIO MEDIO 775 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $49 $ 975,00 $ 0,00 $ 490,00 $ 9.750 $ 10.240
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2239-4-LP14
Atriles10 (1565177 )PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML BERMELLON 888 UNIDAD 1567060(1565177) PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML BERMELLON 888 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $49 $ 975,00 $ 0,00 $ 490,00 $ 9.750 $ 10.240
44111517
2239-4-LP14
Atriles10 (1565074 )PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML AZUL ULTRAMAR 444 UNIDAD 1566957(1565074) PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML AZUL ULTRAMAR 444 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $49 $ 970,00 $ 0,00 $ 490,00 $ 9.700 $ 10.190
44111517
2239-4-LP14
Atriles10 (1533573 )PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML NARANJO 777 UNIDAD 1535452(1533573) PINTURA ARTEL ACRILICO 35 ML NARANJO 777 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $49 $ 970,00 $ 0,00 $ 490,00 $ 9.700 $ 10.190
Total Neto $ 95.575
Descuento $ 956
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.978
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 112.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.