Orden de Compra. Nº
2336-1333-SE16
"
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ESC. G-489
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1333-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ESC. G-489
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
29359,75
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAUL CASANOVA FUENTES
Razón Social
Raul Casanova Fuentes
R.U.T.
12.963.536-3
Sucursal
RAUL CASANOVA FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
LLAVE LAVATORIO ECO
LLAVE LAVATORIO ECO
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
MALLA 5014 RGM X 1.20 MT ROLLO
MALLA 5014 RGM X 1.20 MT ROLLO
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
30102904
Postes de madera
20
Unidad no definida
POLINES 3 A 4 X 2.44
POLINES 3 A 4 X 2.44
$ 1.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.840
$ 34.840
30103605
Tablas de madera
50
Unidad no definida
TAPAS 1 X 4
TAPAS 1 X 4
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.750
$ 32.750
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad no definida
CLAVOS 2 1/2 X KL
CLAVOS 2 1/2 X KL
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad no definida
GRAPAS 1 X KILO
GRAPAS 1 X KILO
$ 745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.235
$ 2.235
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
TUBO CONDUIT 16 MM X 3 MT
TUBO CONDUIT 16 MM X 3 MT
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad no definida
DISCO CORTE 9 NEO
DISCO CORTE 9 NEO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA ASIL PVC 19MM X 20 CM
HUINCHA ASIL PVC 19MM X 20 CM
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
26121634
Cable de cobre
1
Unidad no definida
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 NEGRO ROLLO 100 MT
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 NEGRO ROLLO 100 MT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
26121634
Cable de cobre
1
Unidad no definida
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 BLANCO ROLLO 100 MT
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 BLANCO ROLLO 100 MT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
26121634
Cable de cobre
1
Unidad no definida
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 VERDE ROLLO 100 MT
ALAMBRE NYA H07V-U 1.5 VERDE ROLLO 100 MT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 154.525
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.360
TOTAL OC
$ 183.885
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.