Orden de Compra. Nº2336-134-SE13 "“SUMINIS.INSUMOS Y PROD. PARA ECONOMATO LICEO A-25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-134-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra “SUMINIS.INSUMOS Y PROD. PARA ECONOMATO LICEO A-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 11685
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servandito
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores4BotellaFRASCOS DESENGRASANTES GLASEX.-FRASCOS DESENGRASANTES GLASEX.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12131706
Cerillas2CajaCAJA DE FOSFOROS GIGANTE COPIHUE.-CAJA DE FOSFOROS GIGANTE COPIHUE.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50202301
Agua10BidónBIDON AGUA DESMINERALIZADA POR 5 LTRS. C/U.-BIDON AGUA DESMINERALIZADA POR 5 LTR. C/U.- $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15BotellaLITROS DE POETT GLACE LAVANDA.-LITROS DE POETT GLACE LAVANDA.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131811
Productos de lavandería3kilogramoKILO DE OMO MATICKILO DE OMO MATIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaBOTELLA CLORO DOÑA CLORINDA 1 LITRO.-BOTELLA CLORO DOÑA CLORINDA POR 1 LITRO.- $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12161902
Detergentes surfactantes7BotellaFRASCOS CIF CREMA ACTIVA CON CLOROFRASCOS CIF CREMA ACTIVA CON CLORO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 61.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.685
TOTAL OC $ 73.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.