Orden de Compra. Nº2336-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2336-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2336-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA COLEGIOS MUNICIPALES, AÑO 2007, SEGUN O/P Nº947
Proveniente de Licitación 2336-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna -1
Impuesto 34580
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE DEVOTO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 84.915.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
Tiza Blanca de 100 und. "Hand"700CajaTiza Blanca de 100 und. "Hand"TIZA BLANCA DE 100 UNIDADES, PARA PIZARRA DE MADERA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
Total Neto $ 182.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.580
TOTAL OC $ 216.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.