Orden de Compra. Nº2336-1426-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1426-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MOLINITO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 36765
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol5Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc PROTEC ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc PROTEC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. AROMAS VARIADOS BALLERINA JABON LIQ. 1 LT. AROMAS VARIADOS BALLERINA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52121602
Servilletas100Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA NOVA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42141501
Algodoneras o fibra5Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. CRUZ V. ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. CRUZ V. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi5Unidad no definidaGASA P/HERIDAS 10 UNID. HANSAPL. GASA P/HERIDAS 10 UNID. HANSAPL. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111701
Papel facial5Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131502
Pasta de dientes30Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL MINIPEP $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111704
Papel higiénico2Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ECONOMICO ELITE $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 193.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.765
TOTAL OC $ 230.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.