Orden de Compra. Nº2336-1428-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1428-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN FRAMBUESITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 13347,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura25Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaDESINFEC. W.C. 5 LTS. AROMAS VARIADOS LLABRES DESINFEC. W.C. 5 LTS. AROMAS VARIADOS LLABRES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO CIF LIMPIADOR M/USO 500 CC VIDRIO CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131829
Productos de limpieza del baño2Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR HARPIC PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR HARPIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 70.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.348
TOTAL OC $ 83.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.