Orden de Compra. Nº
2336-144-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-144-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
27597,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111705
Servilletas de papel
100
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX
TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLON BARRE AGUA 35CM. CHICO C/ABROCHADOR UND. ING-CLEAN
ESCOBILLON BARRE AGUA 35CM. CHICO C/ABROCHADOR UND. ING-CLEAN
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX
ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 145.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.598
TOTAL OC
$ 172.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.