Orden de Compra. Nº2336-144-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-144-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 27597,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111705
Servilletas de papel100Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131615
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLON BARRE AGUA 35CM. CHICO C/ABROCHADOR UND. ING-CLEAN ESCOBILLON BARRE AGUA 35CM. CHICO C/ABROCHADOR UND. ING-CLEAN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131615
Escobillones3Unidad no definidaESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 145.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.598
TOTAL OC $ 172.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.