Orden de Compra. Nº2336-146-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL NEVADO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-146-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL NEVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 17119
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
30161701
Alfombrado2Unidad no definidaLIMPIA PIES 62 X41 PLASTICO UND. ING-CLEAN LIMPIA PIES 62 X41 PLASTICO UND. ING-CLEAN $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131611
Palas para basura3Unidad no definidaPALA ASEO PLAST/ DE MANO UND. ARIRANG PALA ASEO PLAST/ DE MANO UND. ARIRANG $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12141901
Cloro Cl8Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definidaDESODOR/AMB. 360CC. VARIADOS AROMAS UND. AROM DESODOR/AMB. 360CC. VARIADOS AROMAS UND. AROM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 90.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.119
TOTAL OC $ 107.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.