Orden de Compra. Nº2336-1472-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1472-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 41676,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53131502
Pasta de dientes35Unidad no definidaPASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750
14111704
Papel higiénico2Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
42311506
Vendas o apósitos compresores5Unidad no definidaGASA APOSITOS UND. HANSAPL. GASA APOSITOS UND. HANSAPL. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111701
Papel facial30Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca2Unidad no definidaCOMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
53131621
Cortaúñas5Unidad no definidaCORTAUÑA INFANTIL UND. CLEAN CORTAUÑA INFANTIL UND. CLEAN $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5Unidad no definidaMASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
53131624
Toallitas húmedas10Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 219.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.676
TOTAL OC $ 261.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.