Orden de Compra. Nº
2336-1472-SE19
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COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1472-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MAZAPÁN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
41676,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS
JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
53131502
Pasta de dientes
35
Unidad no definida
PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP
PASTA DE DIENTES INFANTIL UND. MINIPEP
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.750
$ 50.750
14111704
Papel higiénico
2
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
5
Unidad no definida
GASA APOSITOS UND. HANSAPL.
GASA APOSITOS UND. HANSAPL.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
14111701
Papel facial
30
Unidad no definida
PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE
PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. CAJA ELITE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca
2
Unidad no definida
COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE
COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
53131621
Cortaúñas
5
Unidad no definida
CORTAUÑA INFANTIL UND. CLEAN
CORTAUÑA INFANTIL UND. CLEAN
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
5
Unidad no definida
MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE
MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad no definida
TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES
TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 219.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.676
TOTAL OC
$ 261.026
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.