Orden de Compra. Nº
2336-1475-SE14
"
LICITACION PUBLICA 2336-280-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1475-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
LICITACION PUBLICA 2336-280-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2336-280-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
50300,6
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Romerito
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Donde Romerito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
9
Caja
CAJA TE SUPREMO 50 BOLSITAS
CAJA TE SUPREMO 50 BOLSITAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
630
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
477
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
280
Unidad
LAMINAS DE JAMON SANDWICH
LAMINAS DE JAMON SANDWICH
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50131801
Queso natural
60
Unidad
LAMINAS DE QUESO GOUDA
LAMINAS DE QUESO GOUDA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181901
Pan fresco
630
Unidad
PAN FRESCO HALLULLA
PAN FRESCO HALLULLA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
50201706
Café
9
Tarro
TARRO CAFE MONTERREY 170 GRS.
TARRO CAFE MONTERREY 170 GRS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50131801
Queso natural
5
kilogramo
QUESO GOUDA LAMINADO
QUESO GOUDA LAMINADO
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
9
kilogramo
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.310
$ 5.310
14111705
Servilletas de papel
18
Paquete
SERVILLETA PAPEL NOVA 50 UND.
SERVILLETA PAPEL NOVA 50 UNID.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 264.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.301
TOTAL OC
$ 315.041
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.