Orden de Compra. Nº2336-1509-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ACUARELA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1509-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ACUARELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 32148
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131811
Productos de lavandería10Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 800 GR PAQ. RINSO DETERGENTE POLVO 800 GR PAQ. RINSO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131618
Mopas húmedas8Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 169.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.148
TOTAL OC $ 201.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.