Orden de Compra. Nº2336-1564-SE16 "COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA BODEGA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1564-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA BODEGA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 2954,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaESCOBILLON PLAST C.MANGO M/USO GRANDE  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121812
Raspadores de limpieza2DiscoLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS LYSOL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadLAVALOZAS DE 750 ML QUIX  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131830
Productos de limpieza de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS VIRGINIA  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131816
Desodorantes3UnidadDESODORANTE/AMB 360 CC GLADE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45X50  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO CON OJAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 15.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.954
TOTAL OC $ 18.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.