Orden de Compra. Nº
2336-1564-SE16
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COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA BODEGA DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1564-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA BODEGA DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
2954,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad no definida
ESCOBILLON PLAST C.MANGO M/USO GRANDE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
47121812
Raspadores de limpieza
2
Disco
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS LYSOL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad
LAVALOZAS DE 750 ML QUIX
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
47131830
Productos de limpieza de muebles
1
Unidad
LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS VIRGINIA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE/AMB 360 CC GLADE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45X50
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑO CON OJAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 15.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.954
TOTAL OC
$ 18.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.