Orden de Compra. Nº2336-1573-SE15 "COLACIONES PARA ESC. F-482 GRACIELA LETELIER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1573-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESC. F-482 GRACIELA LETELIER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 52720,25
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Restaurant El Trebol Linares
Razón Social Lorena sotomayor flores
R.U.T. 11.440.942-1
Sucursal Restaurant El Trebol Linares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas35Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS(FANTA,COCA COLA Y SPRITE)BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS(FANTA,COCA COLA Y SPRITE) $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos180Unidad no definidaGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.560 $ 79.560
48101903
Vasos de servicio180Unidad no definidaVASOS DESECHABLES MEDIANOSVASOS DESECHABLES MEDIANOS $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
41122808
Bandejas de uso general20Unidad no definidaBANDEJAS DESECHABLES DE CARTONBANDEJAS DESECHABLES DE CARTON $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
50192109
Papas fritas o galletas tostadas180Unidad no definidaPAQUETES DE RAMITAS INDIVIDUALESPAQUETES DE RAMITAS INDIVIDUALES $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
50202304
Jugos y néctar envasados25Unidad no definidaNECTAR DE 1 1/2 DIFERENTES SABORESNECTAR DE 1 1/2 DIFERENTES SABORES $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.525 $ 26.525
50181902
Pan congelado30Unidad no definidaPAN DE PASCUA DE 1 KILOPAN DE PASCUA DE 1 KILO $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450
50192109
Papas fritas o galletas tostadas180Unidad no definidaPAPAS FRITAS INDIVIDUALESPAPAS FRITAS INDIVIDUALES $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
Total Neto $ 277.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.720
TOTAL OC $ 330.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.