Orden de Compra. Nº2336-1642-SE16 "COMPRA SALA CUNA EL NEVADO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1642-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SALA CUNA EL NEVADO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 33098
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas3Unidad no definidaINSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECTOINSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECTO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131829
Productos de limpieza del baño4UnidadLIMPIADOR DE BAÑO 500 CC GATILLOLIMPIADOR DE BAÑO 500 CC GATILLO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADOTRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadPAÑO ABSROB/ESPONJA X 3 SPONGI L/COCINAPAÑO ABSROB/ESPONJA X 3 SPONGI L/COCINA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131811
Productos de lavandería5UnidadDETERGENTE POLVO 800 GR.DETERGENTE POLVO 800 GR. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121701
Bolsas de basura40UnidadBOLSA BASURA 70X90 10 UND.BOLSA BASURA 70X90 10 UND. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131611
Palas para basura1UnidadPALA ASEO PLAST/ DE MANOPALA ASEO PLAST/ DE MANO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIMPIADOR PISO 5 LT. AROMAS VARIADOSLIMPIADOR PISO 5 LT. AROMAS VARIADOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10UnidadCLORO GEL 900 ML TRADICIONALCLORO GEL 900 ML TRADICIONAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO 30 LT. C/T. VAIVÉN 37X20X15BASURERO 30 LT. C/T. VAIVÉN 37X20X15 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
10191509
Insecticidas3UnidadINSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MOS/MOSQ. S/OLORINSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 174.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.098
TOTAL OC $ 207.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.