Orden de Compra. Nº2336-1653-SE15 "INSUMOS DE ASEO PARA JARDIN SEMILLITAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1653-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA JARDIN SEMILLITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 18335
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA 1 LT.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA BASURA 70 X 90 X 10 UND.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131811
Productos de lavandería5UnidadDETERGENTE OMO 800 GR.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111704
Papel higiénico100UnidadHIGIÉNICO CONFORT 50 MTS.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA MEDIANO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131615
Escobillones1UnidadESCOBA DE RAMAS ARTESANAL  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO 35 LTS. C/TAPA VAIVEN  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 96.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.335
TOTAL OC $ 114.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.