Orden de Compra. Nº2336-1680-SE16 "COMPRA SALA CUNA MI NIDITO MATERIAL DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1680-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SALA CUNA MI NIDITO MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 91086
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA DE ROPAESCOBILLA DE ROPA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadSOPAPO WCSOPAPO WC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750 GR.LIMPIADOR CIF CREMA 750 GR. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121605
Limpiadores de suelo24UnidadLIMPIADOR DE PISO 900 CC AROMAS VARIADOSLIMPIADOR DE PISO 900 CC AROMAS VARIADOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESIFEC. A/SOL A/BACT. BEBE 360 CC.DESIFEC. A/SOL A/BACT. BEBE 360 CC. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico15UnidadPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS.PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111705
Servilletas de papel80UnidadSERVILLETA CÓCTEL BLANCA 50 UD. 24X24 CMS SERVILLETA CÓCTEL BLANCA 50 UD. 24X24 CMS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadTRAPERO AMARILLO GIGANTE TRAPERO AMARILLO GIGANTE $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131618
Mopas húmedas40UnidadTRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODÓN TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODÓN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42132205
Guantes quirúrgicos40UnidadGUANTES QUIRÚRGICOS CAJA 100 UND. TALLA MGUANTES QUIRÚRGICOS CAJA 100 UND. TALLA M $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47131811
Productos de lavandería20UnidadDETERGENTE POLVO 400 GR.DETERGENTE POLVO 400 GR. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMASLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOSLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131605
Cepillos de limpieza16UnidadESCOBILLAS DE UÑASESCOBILLAS DE UÑAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
53131608
Jabones3UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LT. C/GLICERINAJABÓN LIQUIDO 5 LT. C/GLICERINA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 479.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.086
TOTAL OC $ 570.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.