Orden de Compra. Nº2336-1687-SE15 "INSUMOS DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1687-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 19970,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl9UnidadCLORO CLORINDA 1 LT.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCIF CREMA 750 GR.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIA PISO LYSOL DESINFECTANTE 900 CC.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA NOVA CLASICA 12.5 METROS  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14111704
Papel higiénico48UnidadHIGIÉNICO CONFORT 50 MTS.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
14111705
Servilletas de papel45UnidadSERVILLETAS PAQUETE  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA DE BASURA 70X90X10 UNIDADES  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA CAMISETA MEDIANA 100 UNIDADES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA DE BASURA 50X70X10 UNIDADES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 105.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.971
TOTAL OC $ 125.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.