Orden de Compra. Nº
2336-1687-SE15
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INSUMOS DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1687-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
19970,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
9
Unidad
CLORO CLORINDA 1 LT.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
CIF CREMA 750 GR.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIA PISO LYSOL DESINFECTANTE 900 CC.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA NOVA CLASICA 12.5 METROS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
HIGIÉNICO CONFORT 50 MTS.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
14111705
Servilletas de papel
45
Unidad
SERVILLETAS PAQUETE
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90X10 UNIDADES
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA CAMISETA MEDIANA 100 UNIDADES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70X10 UNIDADES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 105.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.971
TOTAL OC
$ 125.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.