Orden de Compra. Nº2336-1687-SE16 "COMPRA JARDÍN I. EL BUQUE DE MIS SUEÑOS MAT. HIG."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1687-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA JARDÍN I. EL BUQUE DE MIS SUEÑOS MAT. HIG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 69853,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel200Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 70X90 10 UND.SERVILLETA PAQ. DE 50 70X90 10 UND. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSAS BASURA 70 X 90 10 UND.BOLSAS BASURA 70 X 90 10 UND. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42143512
Bastoncillos para los oídos10UnidadCOTONITOS CAJA 200 UNIDADESCOTONITOS CAJA 200 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53102305
Pañales para bebé2UnidadPAÑALES TALLA XG BOLSA DE 32 UNIDADESPAÑALES TALLA XG BOLSA DE 32 UNIDADES $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111701
Papel facial30UnidadPAÑUELO DESECHABLES X 90 HJ.PAÑUELO DESECHABLES X 90 HJ. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131829
Productos de limpieza del baño12UnidadPASTILLA ESTANQUE BAÑO X 2 AZUL 45 GR.PASTILLA ESTANQUE BAÑO X 2 AZUL 45 GR. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131617
Mopas de polvo2UnidadMOPA SECA 60 CM AVIÓN C/MANGOMOPA SECA 60 CM AVIÓN C/MANGO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas7UnidadLIMPIAVIDRIOS 250 CCLIMPIAVIDRIOS 250 CC $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
53131620
Perfumes o colonias o fragancias15UnidadCOLONIA NIÑAS 260 ML C/ATOMIZADORCOLONIA NIÑAS 260 ML C/ATOMIZADOR $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111701
Papel facial20UnidadTOALLAS HÚMEDAS PAQ. 70 UNIDADESTOALLAS HÚMEDAS PAQ. 70 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5 CLÁSICA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5 CLÁSICA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 30 MT. H/ SUAVEPAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 30 MT. H/ SUAVE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 367.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.854
TOTAL OC $ 437.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.