Orden de Compra. Nº
2336-1687-SE16
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COMPRA JARDÍN I. EL BUQUE DE MIS SUEÑOS MAT. HIG.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1687-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA JARDÍN I. EL BUQUE DE MIS SUEÑOS MAT. HIG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
69853,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
200
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 70X90 10 UND.
SERVILLETA PAQ. DE 50 70X90 10 UND.
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSAS BASURA 70 X 90 10 UND.
BOLSAS BASURA 70 X 90 10 UND.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
42143512
Bastoncillos para los oídos
10
Unidad
COTONITOS CAJA 200 UNIDADES
COTONITOS CAJA 200 UNIDADES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad
PAÑALES TALLA XG BOLSA DE 32 UNIDADES
PAÑALES TALLA XG BOLSA DE 32 UNIDADES
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
14111701
Papel facial
30
Unidad
PAÑUELO DESECHABLES X 90 HJ.
PAÑUELO DESECHABLES X 90 HJ.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131829
Productos de limpieza del baño
12
Unidad
PASTILLA ESTANQUE BAÑO X 2 AZUL 45 GR.
PASTILLA ESTANQUE BAÑO X 2 AZUL 45 GR.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131617
Mopas de polvo
2
Unidad
MOPA SECA 60 CM AVIÓN C/MANGO
MOPA SECA 60 CM AVIÓN C/MANGO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
7
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 250 CC
LIMPIAVIDRIOS 250 CC
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
15
Unidad
COLONIA NIÑAS 260 ML C/ATOMIZADOR
COLONIA NIÑAS 260 ML C/ATOMIZADOR
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111701
Papel facial
20
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS PAQ. 70 UNIDADES
TOALLAS HÚMEDAS PAQ. 70 UNIDADES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5 CLÁSICA
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5 CLÁSICA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 30 MT. H/ SUAVE
PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 30 MT. H/ SUAVE
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
Total Neto
$ 367.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.854
TOTAL OC
$ 437.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.