Orden de Compra. Nº2336-1690-SE16 "COMPRA JARDÍN INF. DULCES MOMENTOS MATERIAL ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1690-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA JARDÍN INF. DULCES MOMENTOS MATERIAL ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 30970
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaBOLSA BASURA 70X90 10 UND.BOLSA BASURA 70X90 10 UND. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE POLVO 5KLDETERGENTE POLVO 5KL $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadCLORO GEL 900 ML.CLORO GEL 900 ML. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42141501
Algodoneras o fibra10UnidadALGODÓN PRENSADO 250 GRS.ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30181509
Jabonera10UnidadJABÓN LIQUIDO 1 LT. HIPOALERGENICOJABÓN LIQUIDO 1 LT. HIPOALERGENICO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOSLIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 50X70 10 UND.BOLSA BASURA 50X70 10 UND. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 163.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.970
TOTAL OC $ 193.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.