Orden de Compra. Nº2336-1697-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VAENTIN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1697-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VAENTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 43538,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12191601
Solventes de alcohol8Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 229.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.538
TOTAL OC $ 272.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.