Orden de Compra. Nº
2336-1697-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VAENTIN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1697-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL MUNDO DE VAENTIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna
Linares
Impuesto
43538,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
14111703
Toallas de papel
15
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
12191601
Solventes de alcohol
8
Unidad no definida
ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec
ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 229.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.538
TOTAL OC
$ 272.688
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.