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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-170-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-72-R109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2336-72-R109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Nilahue |
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Razón Social |
TRANSPORTES VARGAS DEL VALLE E HIJAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.183.860-1 |
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Sucursal |
Transportes Nilahue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 2 | Unidad | 2 BUSES, DE 45 ASIENTOS RECLINABLES C/U, CON BAÑO, TV, RADIO, PARA VIAJE DESDE LINARES DESTINO TALCAHUANO, SALIDA:27/03/09 A LAS 06:00 FRONTIS ESCUELA F-467 LOS LEONES; REGRESO:27/03/09 22HRS. APROX. | |
$ 385.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 770.000
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$ 770.000
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Total Neto
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$ 770.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 770.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.