Orden de Compra. Nº2336-1897-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1897-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 59793
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo4Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS BIDON AROM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
41112213
Termómetros de mano2Unidad no definidaTERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE TERMOMETRO DE MERCURIO (MANUAL) UND. MUNCARE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
53102305
Pañales para bebé1Unidad no definidaPAÑALES TALLAXG BOLSA DE 32 UNIDADES PAQ. HUGGIES PAÑALES TALLAXG BOLSA DE 32 UNIDADES PAQ. HUGGIES $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS 5 LT. BIDON UND. LLABRES LIMPIAVIDRIOS 5 LT. BIDON UND. LLABRES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado10Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111701
Papel facial10Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
42132202
Dediles8Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL BOTELLA IMPEKE CLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL BOTELLA IMPEKE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
42141501
Algodoneras o fibra10Unidad no definidaALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 314.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.793
TOTAL OC $ 374.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.