Orden de Compra. Nº
2336-1925-SE19
"
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-1925-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
46844,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
10191509
Insecticidas
3
Unidad no definida
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad no definida
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad no definida
SOPAPO WC UND. ARIRANG
SOPAPO WC UND. ARIRANG
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL
ESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX
ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
14111705
Servilletas de papel
40
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
Total Neto
$ 246.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.844
TOTAL OC
$ 293.394
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.