Orden de Compra. Nº2336-1925-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-1925-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MANITOS A LA OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 46844,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
10191509
Insecticidas3Unidad no definidaINSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA UND. RAID $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
42132205
Guantes quirúrgicos3Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad no definidaSOPAPO WC UND. ARIRANG SOPAPO WC UND. ARIRANG $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL ESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131615
Escobillones3Unidad no definidaESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111705
Servilletas de papel40Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 246.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.844
TOTAL OC $ 293.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.