Orden de Compra. Nº2336-2056-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2056-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 46930
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad no definidaGUANTES LATEX AMARILLO TALLA M GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. CLORO GEL 900 ML. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado3Unidad no definidaALCOHOL GEL 5 LT. ALCOHOL GEL 5 LT. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 247.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.930
TOTAL OC $ 293.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.