Orden de Compra. Nº
2336-2103-SE19
"
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2103-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
41543,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M M/CORTO UND. VIRUTEX
PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M M/CORTO UND. VIRUTEX
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52101508
Felpudos
2
Unidad no definida
LIMPIA PIES 40X60XCM GOMA TRENZADA UND. ING-CLEAN
LIMPIA PIES 40X60XCM GOMA TRENZADA UND. ING-CLEAN
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 75 LITROS UND KLEINE
BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 75 LITROS UND KLEINE
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA L PAR VIRUTEX
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA L PAR VIRUTEX
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA
LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
LIMPIAVIDRIOS 250 CC UND. VIRGINIA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad no definida
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
10191509
Insecticidas
1
Unidad no definida
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR UND. RAID
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR UND. RAID
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad no definida
DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE
DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 218.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.544
TOTAL OC
$ 260.194
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.