Orden de Compra. Nº
2336-2119-SE16
"
MAT. DE ASEO PARA JARDIN MUNDO DE TERNURA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2119-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE ASEO PARA JARDIN MUNDO DE TERNURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
62481,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 250 CC
LIMPIAVIDRIOS 250 CC
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA
TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131618
Mopas húmedas
7
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131603
Esponjas
2
Unidad no definida
ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN
ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad no definida
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M
GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47121701
Bolsas de basura
25
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID.
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLON PLAST/MANGO MULTIUSO GRANDE
ESCOBILLON PLAST/MANGO MULTIUSO GRANDE
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL
CLORO GEL 900 ML. TRADICIONAL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVALOZA LIQ. 5 LT. AROMAS VARIADOS
LAVALOZA LIQ. 5 LT. AROMAS VARIADOS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 328.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.482
TOTAL OC
$ 391.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.