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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-2159-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. G-465 MATIAS COUSIÑ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
26714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-11-2017 |
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Proveedor |
Luis Alexis Contreras Cid |
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Razón Social |
LUIS ALEXIS CONTRERAS CID
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R.U.T. |
16.538.144-0 |
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Sucursal |
Luis Alexis Contreras Cid |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 76 | Unidad no definida | COLACIONES CONSISTENTES EN: 2 SANDWICH QUESO PAN DE MOLDE, 1 COCA COLA 591 CC, 2 PLATANOS | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.600
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$ 140.600
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Total Neto
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$ 140.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.714
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$ 167.314
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.