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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-2176-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ACUARELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
31255 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2018 |
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Proveedor |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Razón Social |
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
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R.U.T. |
17.171.703-5 |
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Sucursal |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Unidad no definida | CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
| CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA
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$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Unidad no definida | CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX
| CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX
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$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad no definida | TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
| TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad no definida | TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
| TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA
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$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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14111705
| Servilletas de papel | 100 | Unidad no definida | SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
| SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
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$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad no definida | LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
| LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET
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$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.500
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$ 20.500
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Unidad no definida | LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
| LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF
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$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 164.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.255
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$ 195.755
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.