Orden de Compra. Nº
2336-2177-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2177-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
38712,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
PALA ASEO PLAST/ DE MANO UND. ARIRANG
PALA ASEO PLAST/ DE MANO UND. ARIRANG
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad no definida
BASURERO 30 LT. C/T. VAIVEN 37X20X15 UND KLEINE
BASURERO 30 LT. C/T. VAIVEN 37X20X15 UND KLEINE
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
42132205
Guantes quirúrgicos
8
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TRESOR
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad no definida
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA
LUSTRAMUEBLES 500 CC VARIADOS AROMAS UND. VIRGINIA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
Total Neto
$ 203.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.712
TOTAL OC
$ 242.462
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.