Orden de Compra. Nº2336-2181-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ARCOIRIS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-2181-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 40337
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131615
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO MEDIO UND. DÑA CLOR. ESCOBILLON PLAST/C/MANGO M/USO MEDIO UND. DÑA CLOR. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
14111705
Servilletas de papel30Unidad no definidaSERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO PACK ELITE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaTRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaCLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaTRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 212.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.337
TOTAL OC $ 252.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.