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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-2194-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SOFTWARE PARA USO DE PIZARRAS DIGITALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
3404,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Modulo4 EIRL |
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Razón Social |
JORGE ANDRES CHARLIN MARDONES, IMPORTACION Y REPRE
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R.U.T. |
76.057.948-3 |
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Sucursal |
Modulo4 EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 4 | | (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 | (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(4480)
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US$ 4.480,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 17.920,00
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US$ 17.920,00
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Total Neto
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US$ 17.920,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 3.404,80
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 21.324,80
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.