Orden de Compra. Nº
2336-2259-SE18
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-2259-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2337-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
39054,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T.
17.171.703-5
Sucursal
Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad no definida
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE UND. VIRUTEX
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC.
LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL BOT. CLORINDA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 205.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.054
TOTAL OC
$ 244.604
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.