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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-2278-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2018 |
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Proveedor |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Razón Social |
JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
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R.U.T. |
17.171.703-5 |
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Sucursal |
Javiera Constanza Romero Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12191601
| Solventes de alcohol | 20 | Unidad no definida | ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec
| ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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11121802
| Algodón | 20 | Unidad no definida | ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V.
| ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V.
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.