Orden de Compra. Nº2336-229-SE13 "SUMINISTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS LICEO A-25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-229-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE INSUMOS Y PRODUCTOS LICEO A-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna Linares
Impuesto 36902,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servandito
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON POPEYE BLANCOJABON POPEYE BLANCO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15BotellaPOETT LAVANDAPOETT LAVANDA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121802
Removedores6BotellaDESENGRASANTEDESENGRASANTE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131803
Desinfectantes domésticos30BotellaCLORO DOÑA CLORINDA 1 LT.CLORO DOÑA CLORINDA 1 LT. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF CREMACIF CREMA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131810
Productos para lavar platos30BotellaQUIX DE 500 CCQUIX DE 500 CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
12131706
Cerillas3CajaFOSFOROS COPIHUE GIGANTESFOSFOROS COPIHUE GIGANTES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DANZARINA MULTIUSOPAÑOS DANZARINA MULTIUSO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
10191509
Insecticidas5UnidadRAID JOHNSON TODO INSECTORAID JOHNSON TODO INSECTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA FINA PARA OLLAESPONJA FINA PARA OLLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA GRUESA PARA OLLAESPONJA GRUESA PARA OLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131811
Productos de lavandería6kilogramoOMO MATICOMO MATIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131811
Productos de lavandería20PaqueteOMO 400 GRS.OMO 400 GRS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110BOLSAS DE BASURA 80 X 110 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12161902
Detergentes surfactantes8PaquetePUREX LIMONPUREX LIMON $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111705
Servilletas de papel130PaqueteSERVILLETAS 50 UN.SERVILLETAS 50 UN. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 194.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.902
TOTAL OC $ 231.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.