Orden de Compra. Nº2336-231-SE18 "COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-231-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-48-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
Comuna Linares
Impuesto 21147
Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53131503
Cepillos de dientes30Unidad no definidaCEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaCOLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONDS COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR UND SIMONDS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaCOLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONDS COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR UND. SIMONDS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131605
Cepillos de limpieza10Unidad no definidaESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG ESCOBILLAS DE UÑAS UND. ARIRANG $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1Unidad no definidaMASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES UND. EXAMCARE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos1Unidad no definidaPARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPLAST PARCHE CURITA CAJA DE 100 UNIDADES UND. HANSAPLAST $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111701
Papel facial10Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi5Unidad no definidaGASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPLAST GASA P/HERIDAS 10 UNID. UND. HANSAPLAST $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 111.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.147
TOTAL OC $ 132.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.